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财政信息

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桂林市文联2016年部门预算、“三公经费”预算公开说明

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  一、桂林市文联及所属单位基本情况

  根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于自治区群众团体机构改革的意见》精神,结合我

市的实际情况,bet36大陆备用网址_英国bet36体育在线_bet36怎么改中文6基本职能及主要工作目标:

  1 、指导文联所属文艺家协会对广大会员进行马列主义毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政

策的教育。

  2 、对各文艺家协会及会员做好联络、协调、服务工作,组织其深入生活,开展文学艺术创作,扶持优

秀文艺作品的创作与生产,推动桂林市文学艺术的发展。

  3 、加强对市属各县文联的联络。

  4 、加强与社会各界的联系,争取其对文学艺术工作的支持。

  5 、加强与各兄弟城市文联的联系,互通情况、交流信息。

  6 、加强与海内外文艺团体及文艺家的联系,促进对外文艺交流。

  7 、加强对所属事业单位桂林文学院、南方文学杂志社、桂林市文学艺术研究室、桂林中国画院的管

理。聘用、考核、任命所属事业单位领导。

  8 、维护所属协会、会员的合法权益。

  9 、研究我市文化立市、文艺事业发展规划,为市委、市政府提供文艺发展参考意见,完成市委、市政

府交办的其它任务,发挥联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用。

  人员构成基本情况:

  1 、 文联本级部门 : 行政编制 13 人,工勤人员 1 人。安置军队转业干部 7 人,共计在职人员

14 人。行政在编人员中:正处(正团) 4 人、副处(副团) 4 人、正科(正营) 4 人、副科(副营) 1

人、科员 1 人。实行参照公务员管理的行政单位。

  离退休 8 人,其中离休 1 人、退休 7 人。

  2 、桂林文学院 文联下属全额事业单位,在职人员 3 人,其中中级职称 1 人、一般干部 2 人。本

部门院长 1 名。退休人员 1 名。

  桂林文学院的基本职能及主要工作目标

  主要承担全市的文学创作、文学理论研究、文学交流工作,促进桂林市的文学创作和发展。

  3 、 桂林市文学艺术研究室(实行一套人员、二块牌子。并挂牌桂林中国画院) 文联下属全额

事业单位,在职 3 人,中级职称 1 人、初级职称 2人,本部门设主任 1 名。退休人员 2 名。

  桂林市文学艺术研究室基本职能及主要工作目标:

  加强对文艺界的文艺创作、文艺思想理论进行调查研究;收集有关评论文章、调查报告、理论研究课

题;收集文艺创作的有关情况;开展文艺交流活动;组织美术创作活动。以促进我市文艺事业的发展,同时

把我市的一些优秀文艺项目推向国内外,以扩大我市文艺的影响。

  4 、南方文学杂志社 文联下属差额事业单位,在职人员 3 名。本单位设主编 1 名,副主编 1 名,

离退休 4 人,其中离休 1 人,退休 3 人。

  南方文学杂志社职能及主要工作目标

  南方文学杂志社,坚持正确的办刊方向,编辑出版《南方文学》杂志,宣传党的方针政策,宣传“三个

文明”建设成果,宣传桂林经济和社会发展 , 发挥培养文艺人才的园地作用,组织文学家与文学爱好者开

笔会、学术研讨会,为先进文化的发展,建设和谐文化。为文艺事业的繁荣作贡献。

  二、 2016 年部门预算报表 ?

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、公共财政预算拨款支出预算表(按经济科目分类) ?

  三、 2016 年部门预算报表、“三公”经费编制说明

  (一)收入预算说明

  2016 年收入预算 444.76 万元, 2015 年收入预算总计 367.74 万元,比 2015 年预算增加 77.02 万

元,同比增加 20.94% 。文联均为公共预算拨款。

  (二)支出预算说明

  2016 年支出预算 444.76 万元,基本支出 348.32 万元,占支出总预算的 78.32% , 2015 年基本支

出 260.09 万元,增加 88.23 万元,同比增长33.92% ; 2016 年项目支出 96.44 万元,占支出总预算的

21.68% ;比 2015 年项目支出 107.65 万元 减少 11.21 万元,同比减少 10.41% 。

  1 、 按支出功能分类科目划分 ,共分为 3 类,其中: 207 类科目 401.59 万元,占支出总预算

90.29% ; 2015 年 207 类科目 334.5 万元,增加67.09 万元,同比增长 20.06% 。增加部分为人员工资

调整、公用支出及项目支出。 210 类科目 24.69 万元,占支出总预算的 5.55% ; 2015 年 210 科目

16.76 万元,增加 7.93 万元,同比增长 47.32% 。增加部分为调入人员工资、调整工资、养老保险及增资

后的社会保障缴费; 221 类科目 18.48 万元,占支出总预算的 4.16% ; 2015 年 13.62 万元,增加

4.86 万元,同比增长 35.68% ;增加部分为调入人员及人员增加工资后的住房公积金。

  2 、 按经济分类科目划分 基本支出的工资福利支出预算 201.39 万元,占支出总预算的 45.28% ;

2015 年 127.19 万元,增加 74.20 万元,同比增长58.34% ;基本支出的商品和服务支出预算 21.6万元,

占支出总预算 4.86% ; 2015 年 22.71 万元,减少 1.11 万元,同比减少 4.89% ,基本支出的对个人和

家庭的补助支出预算 125.33 万元,占支出总预算的 28.18% , 2015 年 110.19 万元,增加15.14万元,

同比增长 13.74% ,项目支出 96.44 万元,占支出总预算的 21.68% ; 2015 年项目支出 107.65 万元,

减少 11.21 万元,同比减少 10.41% 。

  四、 2016 年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  2016 年“三公”支出预算为 8.28 万元,“三公” 2015 年支出总计 10.43 万元,同比减少 2.15 万

元,减少 20.6 % 。 减少部分主要是文联本级 及下属事业单位的专业课题调研租车费用。

  (一)因公出国(境)经费。 2016 年预算 0 万元,

  (二)公务接待费。 2016 年预算 3.48 万元,同比增加 0.85 万元,增加 8.3 % 。 增加部分主要用

于各地文联文艺交流,请专家授课,县级文联汇报工作及日常接待。

  (三)公务用车费。 2016 年预算 4.8 万元,同比减少 3 万元,减少 48 % 。其中:

   1 、公务用车运行维护费 2016 年预算 4.8 万元,同比减少 3 万元,减少 48 % 。 减少部分主要

是文联本级 及下属事业单位的专业课题调研租车费用。

   2 、公务用车购置费 2016 年预算 0 万元。

  附:?桂林市文联2016年预算公开报表(点击下载)

                                                  

                                    2016 年 3 月 4 日

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